在2022年的預(yù)算執(zhí)行審計中,青島市審計局找準(zhǔn)方向認(rèn)真謀劃,瞄定“五化”穩(wěn)步推進。
一是組織協(xié)調(diào)頂格化。要求在審計研究力上下功夫,4次組織召開全局審計調(diào)度會或培訓(xùn)交流會,為各審計組發(fā)現(xiàn)問題、統(tǒng)一定性提供借鑒。優(yōu)化調(diào)整延伸審計整改函業(yè)務(wù)流程,發(fā)現(xiàn)問題隨時發(fā)函,增強審計整改時效性。
二是審計目標(biāo)需求化。將推進重大決策部署貫徹落實、推進財政資源統(tǒng)籌、推進防范化解重大風(fēng)險、推進深化預(yù)算管理改革確定為審計目標(biāo),聚焦預(yù)算績效管理、城市更新和城市建設(shè)攻堅行動、市辦實事,增強預(yù)算執(zhí)行和財政管理的真實合法效益性,促進財政經(jīng)濟安全和財政資金規(guī)范高效運行。
三是重要事項專題化。對近5年預(yù)算執(zhí)行審計未整改到位的38個問題開展“回頭看”,促進上繳財政、盤活存量、加快使用資金11.56億元。對社會機構(gòu)出具的審計報告開展質(zhì)量核查,關(guān)注給部門單位出具的審計報告中發(fā)表的審計意見是否存在質(zhì)量問題,部門單位是否落實社會審計機構(gòu)審計結(jié)果。
四是審計內(nèi)容精細化。充分發(fā)揮省市縣三級聯(lián)動審計“握指成拳”指導(dǎo)作用,將決算報表審核、盤活存量資金、高質(zhì)量發(fā)展政策措施落實情況等“規(guī)定”審計內(nèi)容,逐一細化到審計方案中、落實到具體審計人員跟進。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合部門預(yù)算執(zhí)行審計安排中國(山東)自貿(mào)區(qū)青島片區(qū)建設(shè)運營等10項專項審計。
五是審計模式實戰(zhàn)化。在全市審計機關(guān)開展財政大數(shù)據(jù)審計實戰(zhàn)比武,分市局組、區(qū)市組分別競賽并表彰。橫向上市局“財政審計組+19個部門審計組”聯(lián)動,組建21人團隊圍繞特定審計事項開展數(shù)據(jù)分析,“集中火力”查找共性問題;縱向上加強對10個區(qū)市審計力量的領(lǐng)導(dǎo),按省審計廳審計任務(wù)比拼,并對中小企業(yè)發(fā)展等5項營商環(huán)境類、民生類資金“跟蹤追跡”。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李菁 通訊員 楊杰
請輸入驗證碼